รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลคลองชะอุ่น
ประจ าปีงบประมาณ 2554
จัดท าโดย
เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น
อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลคลองชะอุ่น ประจ าปี 2554
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา รวม 6 ด้าน คือ 1. ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การบริการประชาชน 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาสังคม ชุมชน 3. ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน 5. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการด้านเศรษฐกิจ 6. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอรายงานผลปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2554 ตั้งรับไว้ 27,000,000 บาท ตั้งจ่ายไว้ 27,000,000 บาท ลักษณะงบประมาณแบบสมดุล รวมงบประมาณที่ได้รับจริง พ.ศ. 2554 ทั้งสิ้น 37,960,836.28 บาท แยกเป็น - เงินรายได้ที่จัดเก็บเอง 1 ,514,228.76 บาท - รัฐบาลจัดสรรให้ 15,829,075.52 บาท - เงินอุดหนุนทั่วไป 15,173,491.00 บาท - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,444,041.00 บาท รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,574,702.95 บาท *************************รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลคลองชะอุ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด้าน โครงการ งบประมาณ 1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารสี 7,950.00 การพัฒนาบุคลากร การบริการประชาชน 2. โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร 17,900.00 3. โครงการจัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 1-2 7,600.00 4. โครงการจัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 3-6 9,600.00 5. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน 16,000.00 6. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 6,950.00 7. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 49,600.00 8. โครงการจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น 5,000.00 9. จัดซื้อสว่านไฟฟ้า 6,000.00 10. ค่าวัสดุส านักงาน,งานบ้านงานครัว, คอมพิวเตอร์,การเกษตร,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 408,874.15 ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ 11. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,151,118.75 12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร 18,870.00 13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษี 22,695.00 14. ค่าโทรศัพท์,ไปรษณีย์,ค่าไฟฟ้า,ค่าน้ าประปา 441,925.95 15. อุดหนุนข้อมูลข่าวสาร 10,000.00 16. รับรอง,ค่าของขวัญ,ค่าใช้จ่ายงานพิธี 41,792.00 เลื่อนกระจก 35,000.00 18. จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ 5,000.00 19. โทรศัพท์คู่สายขนาด 6 สายนอก 16 สายใน 58,500.00 20. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 139,024.00 21. จัดซื้อเครื่องเชื่อมแก๊ส พร้อมถังออกซิเจนชนิดสนาม 5,000.00 22. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล 57,900.00 23. โครงการจัดซื้อเครื่อง External Harddisk ส านักปลัด 5,400.00
ด้าน โครงการ งบประมาณ 24. ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ 302,416.60 25. เงินเดือนและค่าตอบแทน 9,521,411.00 26. ค่าเดินทางไปราชการ 324,968.00 27. ค่าตอบแทนครู ศรช. 134,315.00 28. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 79,500.00 (จ่ายจากเงินสะสม) 29. โครงการจัดซื้อรถยนต์ (จ่ายจากเงินสะสม) 736,000.00 30. ครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (จ่ายจากเงินสะสม) 137,000.00 31. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร พนักงาน 198,440.00 32. โครงการจัดนิทรรศการที่ส าคัญภายในท้องถิ่น (จ่ายจากเงินสะสม) 430,000.00 12,608,586.78 2. การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,544,500.00 พัฒนาสังคม ชุมชน 2. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 413,500.00 3. อุดหนุนโครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข 130,000.00 4. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 250,000.00 5. เงินสมทบประกันสังคม 290,726.00 6. โครงการจัดท าแผน 3 ปี 9,735.00 8. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 43,450.00 9. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 33,070.00 10. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 27,690.00 11. โครงการค่าใช้จ่ายในศูนย์ อปพร. 15,488.00 12. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 43,080.00 13. โครงการฝึกอบรม อปพร. 198,000.00 14. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 44,240.00 15. โครงการยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน 97,083.00 6,420,562.00
ด้าน โครงการ งบประมาณ 3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 1. โครงการอาหารเสริม (นม) 1,976,012.00 วัฒนธรรมและนันทนาการ 2. โครงการอาหารกลางวัน 2,509,962.00 3. โครงการบวชภาคฤดูร้อน 20,000.00 4. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอ าเภอพนม 249,230.00 5. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล 105,648.36 6. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 98,484.00 7. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 78,413.00 8. โครงการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา 18,695.00 9. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 547,000.00 (จ่ายจากเงินสะสม) 10. โครงการใช้จ่ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์ 191,000.00 (จ่ายจากเงินสะสม) 11. ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษา 54,950.00 12. อุดหนุนเอกชน ที่ว่าการอ าเภอพนม ตามโครงการแข่งขันกีฬาอ าเภอพนม 50,000.00 13. โครงการจัดงานวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงวัย 99,924.00 5,999,318.36 4. การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค 1. โครงการขยายเขตประปา ม. 3 710,000.00 โครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายจากเงินสะสม) 2. โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ 3,483,000.00 ม.2 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 3. โครงการรื้อถอนและปรับปรุงโรงผลิตน้ าดื่ม 489,999.00 (จ่ายจากเงินสะสม) 4. วัสดุก่อสร้าง 714,846.00 5. โครงการซ่อมแซมถนนเนื่องจากเกิดอุทกภัย ในเขตเทศบาล (จ่ายจากเงินสะสม) 1,165,000.00 6. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 180,000.00 (จ่ายจากเงินสะสม)
ด้าน โครงการ งบประมาณ 7. โครงการจัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนใน โครงการฯ (จ่ายจากเงินสะสม) 284,400.00 8. โครงการก่อสร้างป้ายหน้าโครงการและป้าย แปลงที่ 6 และ 12 (จ่ายจากเงินสะสม) 156,000.00 6,473,245.00 5. การพัฒนาด้านระบบการบริหารและ จัดการ 1. โครงการอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 30,000.00 ด้านเศรษฐกิจ ต าบล 2. อุดหนุนโครงการกลุ่มสตรีในเขต 100,000.00 เทศบาล 130,000.00 6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง สิ่งแวดล้อม มาจากพระราชด าริ 529,644.49 2. โครงการพระราชด าริฯ (จ่ายจากเงินสะสม) 299,896.32 2. โครงการธนาคารต้นไม้ 27,550.00 3. โครงการจัดท าแนวเขตป่า 90,000.00 4. อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ 90,000.00 5. โครงการจัดสวนหย่อมบริเวรป้ายโครงการ/ รอบอาคารเอนกประสงค์ฯ (จ่ายจากเงินสะสม) 868,000.00 6. โครงการปรับภูมิทัศน์ทางเดินเท้าแปลงที่ 6 และ12 (จ่ายจากเงินสะสม) 37,900.00 1,942,990.81 33,574,702.95