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Chapter 6: Conclusion Summary of the research and recommendations for further research

1. Excessive debt: Highly leveraged

4.6. DIAGNOSTIC CHECKS AND REMEDY

4.7.3. GARCH volatility estimation

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %

Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de la diversidad biologica

Resultado 1. 1 Conservacion de los objetos de conservacion de la RNM

Objetos de Conservacion conservados

Objetos de

conservacion 9 54604 9 14026 3 3,629 26 3 33 3,629 7

Producto 1.1.1 Control y Vigilancia Comunitaria en 06 Comunidades

Acuerdos de para acciones de

control y vigilancia Acuerdos 6 54,604 2 14,026 2 3,629 26 2 33 3,629 7

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional

Resultado 2.1 . Involucramiento de los principales actores en la gestion de la RNM

Actores involucrados en la gestión de

la RNM Actores 6 1500 2 500 3 500 100 3 50 500 33

Producto 2.1.1 Talleres de Sensibilizacion sobre la RNM Talleres realizados Talleres 6 1,000 3 500 3 500 100 3 50 500 50 Producto 2.1.2. Conformacion del Comité de Gestion de

la RNM Comité de Gestion conformado Comité de Gestion 1 500 Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidad la

gestion institucional

Resultado 4.1. Implementacion de la capacidad

operativa de la RNM Transferencias de Fondos Rendidas Rendiciones 12 2000 3 506 3 520 103 3 25 520 26 Producto 4.1.1 Gestion adminsitrativa de los recursos

asignados al area Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 2,000 3 506 3 520 103 3 25 520 26

58,104 15,032 4,649 31 36 4,649 8

TOTAL

Programado/Ejecutado en el trimestre

Acumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLE

Programado Ejecutado

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

PROG 2010

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %

Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de la diversidad biologica

Resultado 1.1 Redución de tala ilegal de madera , en el sector Kotsimba.

Incremento de la superficie del ANP

con control efectivo de tala ilegal Hectárea 1,000 226,918 250 53,990 1,000 17,840 33 1,000 100 17,840 8 Producto 1.1.1 Control y vigilancia en el sector Kotsimba

del PNBS Patrullajes realizados Operativo 12 221,578 3 53,990 2 17,840 33 2 17 17,840 8

Producto 1.1.2. Implementacion del plan de vigilancia

comunitaria, con la comunidad nativa Kotsimba Acuerdos firmados, en asamblea Acuerdos 2 2,780 0 0 Producto 1.1.3. Mejora de la infraestructura para el

control y vigilancia del PNBS Infraestructura mejorada Unidad 1 2,560 0 0 Resultado 1.2. Control de la ampliacion de la frontera

agricola en los sectores: Colorado y Pampas de Melgar del PNBS.

Área agricola en los dos sectores Hectárea 3,000 141,978 500 34,330 197 1,660 5 197 7 1,660 1 Producto 1.2.1 Control y vigilancia en los sectores

Colorado y Pampas de Melgar Patrullajes realizados operativos 12 139,898 3 33,860 2 1,350 4 2 17 1,350 1 Producto 1.2.2. Elaboracion de la linea de base, del

area agricola en los sectores Colorado y Pampas de Melgar

Linea de base elaborada Linea de Base 1 1,600 1 375 1 295 79 1 100 295 18

Producto 1.2.3. Registro de posesionarios de los Sector

Colorado, Punto Cuatro y Pampas de Melgar Registro de posecionarios Registro 3 480 1 95 1 15 16 1 33 15 3 Resultado 1.3. Prevencion de amenazas a los objetos

de conservacion en los tramos III y IV de la carretera interoceanico sur.

Área de mitigaciòn de amenazas a

los objetos de conservacion Hectárea 4,000 1,920 1,000 510 310 61 0 310 16

Producto 1.3.1. Evaluacion del cambio de uso de

suelo, por ampliacion de frontera agricola Linea de base de cobertura vegetal Linea base 1 480 1 95 15 16 0 15 3 Producto 1.3.2. Evaluación del impacto de la tala ilegal

sobre las especies Arboreas afectadas.

Estado de poblaciones arboreas afectadas por tala ilegal.

Estudio de estado

poblacional 1 1,440 1 415 295 71 0 295 20

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional

Resultado 2.1 Mayor participación de actores en la gestion del PNBS

Incremento de actores involucrados

en la gestión del PNBS Actores

3 83,640

0 21,870

1,000 5 0 1,000 1

Producto 2.1.1 • Talleres de sensibilización, sobre la

importancia del PNBS. Talleres realizados talleres 8 34,400 2 12,900 Producto 2.1.2 • Elaboracion del plan de educacion

ambiental para instituciones educativas.

Plan de educacion ambiental

aprobado Plan 1 22,580 1 0

Producto 2.1.3 • Fortalecimiento del comité de gestion del PNBS

Sesiones realizadas de la comision ejecutiva y y asambleas del comité de gestion del PNBS

Sesion/Asamblea 8 17,540 2 6,590 1 1,000 15 1 13 1,000 6

Producto 2.1.4 • Sesiones de la comisión de supervisión técnico financiera del Contrato de Administración.

Sesiones realizadas de la comisón

de supervisión. Sesión 4 9,120 1 2,380

Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos

Resultado 3.1 Ordenamiento de la actividad turistica especializada al interior del PNBS

Acuerdo con autoridades locales para la implementación del Plan de sitio.

Acuerdos

4 14,220

1 5,000

5,000 100 0 5,000 35

Producto 3.1.1 Implementacion del plan de sitio del alto

tambopata del PNBS Acciones de difusión Acción 4 14,220 0 5,000 1 5,000 100 1 25 5,000 35

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la

2010 Programado Ejecutado Acumulado al Trimestre evaluado RESPONSABLE

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %

Objetivo institucional I Asegurar la Conservación de la Diversidad biológica

Resultado 1.1 Mantenimiento de la cobertura boscosa en áreas priorizadas de la RNTAM: Malinowsky, Jorge Chávez y Palma Real.

Hectareas con cobertura boscosa

mantenidas Hectáreas 274,690 137,800 274,690 17,300 19,500 113 19,500 14

Producto 1.1.1 Propuesta de Microzonificación de la ZA

en el sector Malinowsky Propuesta presentada Propuesta 1 1,000 1 1,000

Producto 1.1.2 Control y vigilancia en la RNTAMB Operativos realizados patrullajes 204 134,000 40 16,100 31 19,300 31 15 19,300 14

Producto 1.1.3 Seguimiento del Contrato de

Administracion Acciones realizadas Acciones 12 2,800 1 200 1 200 1 8 200 7

Resultado 1.2 Disminución de residuos sólidos en zonas prioritarias de la RNTamb

Reducción del peso recolectado de

residuos sólidos (Sandoval ) Kilos 4,200 4,900 1,000 2,800 3,300 118 3,300 67

Producto 1.2.1 Elaboracion de Plan de Acción de manejo

de residuos en el ANP Plan de manejo aprobado Plan 1 4,900 0 2,800 3,300 3,300 67

Objetivo Institucional 2 Consolidar la Gestión Participativa Local y Regional en el SINANPE Resultado 2.1 Incremento de la participación de los actores involucrados en la gestión de la RNTamb

Actores involucrados en la gestión de

la RNTamb Actores 2 17,000 0 7,500 9,500 127 9,500 56

Producto 2.1.1 Fortalecimiento de actores para la participacion en la gestion del ANP

Propuestas de documentos de

política elaboradas Propuestas 2 17,000 0 7,500 9,500 9,500 56

Objetivo Institucional 3 Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos dentro del SINANPE Resultado 3.1 Condiciones para la generación de beneficios economicos en base al aprovechamiento de RRNN (Definire condiciones)

Condiciones para generación de

beneficios que han sido satisfechas Condiciones 2 30,300 0 10,000 12,528 125 12,528 41

Producto 3.1.1 Determinación de las áreas que han estado bajo uso agropecuario en el Sector Nuevo América

Área de uso identificadas Área 17 2,300 0 0

Producto 3.1.2 Formalización del aprovechamiento de Palmiche, Aguaje y Ungurahui y Castaña.

Recursos bajo aprovechamiento

formalizado Recursos 4 28,000 1 10,000 0.25 12,528 0.25 6 12,528 45

Resultado 3.2 Incremento en los Recursos directamente

recaudados por turismo en la RNTamb Incremento en la recaudaciones Porcentaje 10 56,000 10 47,750

7 49,860

104

7

70 49,860 89

Producto 3.2.1 Consolidación de la actividad turistica en la RNTAMB

Incremento del nivel de satisfacción

del turista en Sandoval Porcentaje 10 56,000 10 47,750 7 49,860 7 70 49,860 89

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional del SERNANP

Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa

de la RNTAMB Transferencias Rendidas Transferencias 12 786,534 3 194,206

3 207,536

107

3

25 207,536 26

Producto 4.1.1 Gestión de los recursos (financieros,

humanos, etc) de la RNTAMB Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 786,534 3 194,206 3 207,536 3 25 207,536 26

1,032,534 279,556 302,224 30 302,224 29

TOTAL

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

PROG 2010

Programado/Ejecutado en el trimestre

Acumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLE

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %

Objetivo Institucional 1. Asegurar la Conservación la Diversidad Biológica

Resultado 1.1. Se incrementa el àrea de la RCA con protección efectiva.

Área de la RCA en que se reduce de 12 a 8 los eventos de tala ilegal al año.

Hectáreas 120,600 126,580 120,600 19,910 21,310 107 21,310 17

Producto 1.1.1. Acciones de control y vigilancia

realizados. Patrullajes efectuados Operativos 150 62,840 15,510 22 17,110 110 22 15 17,110 27

Producto 1.1.2. Demarcación de limites. Hitos monumentados Hitos principales

Hitos secundarios 13 44,200 0

Producto 1.1.3. Rutas de acceso señalizadas. Letreros instalados Letreros 4 17,600 1 4,400 1 4,200 95 1 25 4,200 24

Objetivo Institucional 2 Consolidación de la Gestión Participativa Local y Regional

Resultado 2.1. Incrementar el nùmero de instituciones educativas que colaboran con las gestión de la RCA.

Número de instituciones educativas que colaboran con la RCA.

Instituciones

educativas 5 2,550 850 550 65 550 22

Producto 2.1.1. Involucramiento de Instituciones educativas a traves de educación ambiental en la RCA

Instituciones educativas involucradas con la gestion

Instituciones

educativas 5 2,550 1 850 550 65 550 22

Resultado 2.2. Incrementar el nùmero de ámbitos donde la población conoce de la RCA.

Número de distritos a los que se llega

con mensajes radiales o televisivos. Distritos 4 2,300

Producto 2.2.1. Estrategia de Difusion de la RCA

implementada Estrategia elaborada Estrategia 1 2,300 1 1 100

Resultado 2.3. Incrementar el nùmero de instituciones que colaboran con la gestión de la RCA.

Nùmero instituciones que trabajan en

el comité de gestión Instituciones 20 15400 5 300 361 120 361 2

Producto 2.3.1. fortalecimiento y operatividad del comité

de gestion Sesiones Comité de Gestión Sesiones 3 15,400 1 300 1 361 120 1 33 361 2

Resultado 2.4.Mantener el nùmero de comunidades beneficiarias que colaboran con la gestión de la RCA.

comunidades beneficiarias que

colaboran con las gestión de la RCA. Comunidad. 4 32600 1 8600 8600 100 8,600 26

Producto 2.4.1. Implementacion del Plan de Vigilancia

Comunitaria vigilantes acreditados Acreditación 4 3,200 0

Producto 2.4.2. Fortalecimiento de capacidades del ECA - RCA

Capacitaciónes, reunion y impartidos

al ECA Capacitación 4 29,400 1 8,600 1 8600 100 1 25 8,600 29

Resultado 2.5.Incrementar las instituciones cooperantes a la RCA.

Número de instituciones que apoyan al financiamiento de actividades de la RCA

Instituciones cooperantes

4 8,000 2,000 1,000 50 1,000 13

Producto 2.5.1. Presentaciones de la RCA a instituciones cooperantes.

Encuentros con representantes de

fuentes cooperantes. Reuniones 4 4,000 1 1,000 1 1,000 100 1 25 1,000 25

Producto 2.5.2. Presentar perfiles de proyectos a

instituciones cooperantes Perfiles elaborados y presentados Perfiles 4 4,000 1 1,000 0

Objetivo Institucional 3 Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos

Resultado 3.1. Se logran acuerdos con beneficiarios del RCA.

Número de acuerdos con CC sobre

aprovechamiento de recursos Acuerdos

5 7,000 4,600 4,100 89 4,100 59

Producto 3.1.1. Registro de beneficiarios del

aprovechamiento de castaña Registro de beneficiarios de castaña Registro 1 3,800 1 3,800 2,800 74 2,800 74

Producto 3.1.2. Implementación del registro de calidad de agua y datos metereológicos en mirador Setapo.

Registro de datos de calidad agua y

metereológicos Registro 12 3,200 3 800 1,300 163 1,300 41

2010 Programado Ejecutado Acumulado al Trimestre evaluado RESPONSABLE

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %

2010 Programado Ejecutado Acumulado al Trimestre evaluado RESPONSABLE

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

PROG Programado/Ejecutado en el trimestre

Resultado 3.3. Incrementar el conocimiento sobre la Reserva Comunal Amarakaeri en easpctos biológico y socio cultural.

Incremento de resultados de investigaciones sobre aspectos biológicos o socioculturales de la RCA

Investigaciones

2 12,000

Producto 3.3.1. Incremento de las instituciones nacionales o extranjeras que realizan investigación de interes para la gestión.

Acuerdos con instituciones para

desarrollar investigaciones en la RCA Acuerdos 2 12,000

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional

Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa

de la RCA Transferencias rendidas Transferencias

12 457,458 3 108,152 85,739 79 85,739 19

Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados a la

RCA Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 457,458 3 108,152 3 85,739 79 3 25 85,739 19

674,288 144,812 122,060 84 35 122,060 18

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %

Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica

Resultado 1. 1 Fortalecimiento de la vigilancia comunitaria en la RN Titicaca

Comites de conservación están involucrados en el control y vigilancia de la RNT

Acuerdos 10 58,102 0 12,088 11,263 93 11,263 19

Producto 1.1.1 Control y vigilancia con apoyo de las

comunidades Patrujalles comunitarios realizados Operativos 36 50,852 9 12,088 11,263 93 11,263 22

Producto 1.1.2 Fortalecimiento de las capacidades de los guardaparques comunitarios

Guardaparques comunitarios comprometidos con la conservación de la RNT

Actas 3 7,250 0 0 0 0

Resultado 1.2 Implementación y ejecución de los

documentos de gestión de la RNT Planes de gestión de implementados Plan implementado 4 287,032 0 62,687 58,410 93 58,410 20

Producto 1. 2.1 Identificación de zonas con mayor población de aves

Zonas de mayor concentración de

aves identificadas y delimitadas Zonas delimitadas 3 31,462 0 7,978 7,434 93 7,434 24

Producto 1. 2.2 Determinación de extensión de totorales del sector Puno

Totorales del sector Puno se

encuentra evaluadas Ha 20,000 2,120 5,000 530 494 93 494 23

Producto 1.2.3 Evaluación de la calidad de aguas Desembocadura de cuencas

evaluadas Cuencas 3 3,264 1 2,091 1,948 93 1,948 60

Producto 1.2.4 Mejoramiento de la infraestructura y señalización en el Sector Puno

La sede, los puestos de control y las señales se encuentran en adecuado estado

Infraestructura /

Señales mejoradas 15 21,788 0 250 233 93 233 1

Producto 1.2.5 Fortalecimiento de las brigadas ecologicas escolares

Brigadas escolares realizan actividades con la RNT

Brigadas ecologicas

escolares 11 36,282 0 5,688 5,300 93 5,300 15

Producto 1.2.6 Control y vigilancia del ábito de totorales

de la RN Titicaca Operativos realizados Operativos 36 192,116 9 46,150 43,001 93 43,001 22

Objetivo Institucional 2 Consolidar la gestión participativa local y regional

Resultado 2.1. Mantener el numero de instituciones que colaboran con la RNT

Instituciones que participan en la

gestión de la RNT instituciones 18 72,802 15 13,638 12,707 93 12,707 17 Producto 2.1.1 Fortalecimiento de las relaciones con

instituciones públicas, privadas y sociedad civil.

Ámbitos que son cubiertas por las

acciones de difusión de la RNT Provincias 2 72,802 6 13,638 12,707 93 12,707 17

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucional

Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa

de la RNT Transferencias Rendidas Transferencias

12 80,242 3 20,353 18,964 93 18,964 24 Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la

RNT Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 80,242 3 20,353 18,964 93 18,964 24

498,178 108,766 101,345 93 101,345

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

PROG Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLE

2010

TOTAL

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %

Objetivo Institucional 1 Asegurar la conservación de la biodiversidad

Resultado 1.1 Reducir la tala de bosque en el BPAM Incremento de la superficie del ANP

con control efectivo de tala ilegal Hectárea 30,000 387,306 7,500 118,594 7500 63,355 53 7500 25 63,355 16 Producto 1.1.1 Control y vigilancia del BPAM Patrullajes realizados Operativos 60 379,336 15 118,234 34 62,995 53 34 57 62,995 17 Producto 1.1.2 Campamentos de control para el BPAM. Campamentos implementados Nº campamentos 1 6,350 0 0 0 0 - 0 Producto 1.1.3 Asociación con posesionarios

empadronados para conserv. y protecc.del BPAM.

Acuerdos de conservación

establecidos Asociación 2 1,620 1 360 1 360 100 1 50 360 22 Resultado 1.2 Reducir la migración de pobladores en

tres sectores estrategicos del BPAM. Población de migrantes se mantiene Poblador 1,500 7,530 1,500 2,970 375 2,970 100 375 25 2,970 39 Producto 1.2.1 Zonas protegidas en el BPAM. Sectores estratégicos identificados Zona 9 900 3 900 3 900 100 3 33 900 100 Producto 1.2.2 Programa de guardaparques voluntarios

para el BPAM. Programa de guardaparques Programa 1 6,560 0 2,000 1 2,000 100 1 100 2,000 30 Producto 1.2.3 Control y registro de afluencia de

pobladores en el BPAM. Registros implementados Censo 3 70 0 70 1 70 100 1 33 70 100 Objetivo Institucional 2 Consolidar la gestión

participativa local y regional

Resultado 2.1 Mayor participación de actores en la gestión del BPAM.

Incremento de actores involucrados

en la gestión del BPAM Actores 3 3,840 440 1 560 127 1 33 560 15 Producto 2.1.1 Asociación con entidades publicas y

privadas para la gestión del BPAM. Asociaciones establecidas Asociación 1 3,840 440 1 240 55 1 100 240 6 Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidadr la

gestion institucional del SERNANP.

Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa

del BPAM. Transferencias rendidas Tranferencias 12 13,260 3 4,440 3 4,149 93 3 25 4,149 31 Producto 4.1.1. Gestión eficiente de los recursos

asignados al BPAM. Reportes

Numero de reportes

12 13,260 3 4,440 3 4,149 93 3 25 4,149 31

411,936 126,444 71,034 56 27 71,034 17

RESULTADOS / PRODUCTOS Acumulado al Trimestre evaluado

Programado/Ejecutado en el trimestre 2010

PROG

Programado Ejecutado RESPONSABLE

TOTAL

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %

Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de la diversidad biologica

Resultado 1.1 Reduccion de la tala de bosques en el sector Tres de Mayo del PNTM.

Incremento de la superficie del ANP

con control efectivo de tala ilegal Hectárea 1,433 214,040 350 105,748 350 100 44,748 42 350 24 44,748 21

Producto 1.1.1 Control y vigilancia del PNTM con el

apoyo de los pobladores locales. Patrullajes realizados Operativo 156 106,670 39 26,668 41 100 17,468 66 41 26 17,468 16

Producto 1.1.2. Implementacion de plan contra la tala de bosques en el PNTM

Acciones identificadas

implementadas Acción 5 12,500 1 2,500 1 100 2,500 100 1 20 2,500 20

Producto 1.1.3. Mejora de la infraestructura y equipos

para el control y vigilancia del PNTM Infraestructura y equipos mejorados Unidad 1 94,870 3 76,580 3 100 24,780 32 3 100 24,780 26

Resultado 1.2. Actualizacion de la información biológica de los objetos de conservación existentes en el PNTM.

Objetos de conservacion del PNTM con Informacion biologica actualizada.

Unidad 3 72,596 3 18,134 3 100 17,950 99 3 100 17,950 25

Producto 1.2.1 Trabajos de investigación y monitoreo para el manejo de recursos del PNTM (Tres objetos de conservacion: guachacho, orquideas, especies de flora vulnerables)

Investigaciones realizadas Reportes de

investigación 9 70,596 3 17,634 3 100 17,450 99 3 33 17,450 25

Producto 1.2.2. Capacitacion del personal de PNTM en

monitoreo biologico. Personal del PNTM capacitado Personal 4 2,000 1 500 1 100 500 100 1 25 500 25

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional

Resultado 2.1 Mayor participacion de actores en la gestion del PNTM

Incremento de actores involucrados

en la gestion del PNTM Actores 4 45,204 1 9,676 1 100 7,765 80 1 25 7,765 17

Producto 2.1.1 Talleres de sensibilización, dirigido a moradores de las zonas de amortiguamiento, zona de uso especial.

Talleres realizados Talleres 12 31,904 3 7,976 1 33 6,065 76 1 8 6,065 19

Producto 2.1.2 Charlas educativas orientadas a los educandos y docentes de Tingo Maria en temas priorizados para la conservación y la importancia de los RR.NN.

Charlas bridadadas Charlas 4 3,600 1 900 1 100 900 100 1 25 900 25

Producto 2.1.3 Implementacion de plan de educacion y comunicación ambiental para actores locales

Acciones identificadas

implementadas Acción 5 9,700 1 800 1 100 800 100 1 20 800 8

Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos dentro del Sinanpe Resultado 3.1 Incremento de la afluencia de turistas en

el PNTM. Incremento de la tasa de visitacion Porcentaje 10 63,004 3 21,826 0 0 18,661 85 0 0 18,661 30

Producto 3.1.1 Promoción de las bondades turísticas del

área a nivel local y nacional Acciones de difusión Accion 12 61,004 3 21,326 3 100 18,161 85 3 25 18,161 30

Producto 3.1.2. Capacitacion a informadores turisticos. Informadores Turisticos capacitados Beneficiario 8 2,000 1 500 1 100 500 100 1 13 500 25

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la Gestion Institucional del SERNANP

Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa

del PNTM Transferencias rendidas Transferencias 12 8,380 3 3,045 3 100 3,045 100 3 25 3,045 36

Producto 4.1.1 Gestion eficaz de los recursos asignados

al PNTM Rendiciones Rendiciones 12 8,380 3 3,045 3 100 3,045 100 3 25 3,045 36

403,224 158,429 80 92,169 58 35 92,169 23

2010